企业会计月末结账的操作步骤 会计做账之用友T3:[4]如何月末结账和反结账?

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企业会计月末结账的操作步骤

会计做账之用友T3:[4]如何月末结账和反结账?

会计做账之用友T3:[4]如何月末结账和反结账?

月末结账
1,用账套主管登陆软件后,点击“总账系统”中“月末结账”图标

企友软件月底怎么结账?

点击我的,里面有提现界面,点击有提现

会计账簿月底合计怎么操作?

到了月末,把结转的凭证做好,填写科目汇总表,在会计帐簿上按总帐和明细帐不同的科目借贷分别记到帐上,结出余额。

金蝶迷你版月末结账流程?

1、首先进入系统后,点击财务会计,点击总帐,点击结帐。
2、点击结帐后,点击右侧的期末结帐。
3、进入结帐界面后,在检测断号凭证旁边打上勾,防止凭证中间断号。
4、打上勾以后,点击下端开始键。
5、点击开始键后,会出现一个对话框,点击确定。
6、点击确定后,会自动跳转到主界面,可以看到下端的日期已跳转到下个月,即代表结账成功。

会计电算化结账的四个步骤?

(1)结账前,必须将本期内所发生的各项经济业务全部登记入账.
(2)结账时,应当结出每个账户的期末余额.需要结出当月发生额的,应当在摘要栏内注明#34本月合计#34字样,并在下面通栏划单红线.需要结出本年累计发生额的,应当在摘要栏内注明#34本年累计#34字样,并在下面通栏划单红线12月末的#34本年累计#34就是全年累计发生额,全年累计发生额下应当通栏划双红线,年度终了结账时,所有总账账户都应当结出全年发生额和年末余额.
(3)年度终了,要把各账户的余额结转到下一会计年度,并在摘要栏注明#34结转下年#34字样在下一会计年度新建有关会计账簿的第一余额栏内填写上年结转的余额,并在摘要栏注明#34上年结转#34字样.

4S店月底财务结账流程?

1、确定月末结账时间点,并尽量与税务报表的结账时间相一致,以减少相应的税务风险。
2、进行会计资料的核对:
(1)核对凭证,核对纸质会计凭证与电脑账套中的凭证所记录的数据、内容是否一致。
(2)账实核对,会计凭证核对完成后,根据会计账簿的登记,核对企业的资产、负债,包括现金核对、银行存款核对、存货账实核对、往来核对、税金核对等。